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政策法规  
· 教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行) 2024/04/16
· 行政事业单位内部控制规范(试行) 2024/04/16
· 长治医学院中层领导干部经济责任 审计实施办法(修订) 2023/10/25
· 长治医学院科研经费审计实施办法(修订) 2023/10/25
· 长治医学院财务收支与预决算 审计实施办法(修订) 2023/10/25
· 长治医学院大宗物资和仪器设备采购 审计实施办法(修... 2023/10/25
· 长治医学院基建和修缮工程项目 审计实施办法(修订) 2023/10/25
· 长治医学院建设工程项目全过程 审计实施办法 2023/10/25
 
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部门简介
2017-03-01 17:50   审核人:

 

    学院审计处与1992年成立,2001年与学院纪委办公室、监察室合署办公,2012年审计处独立设置。学院审计处下设两个科室——财务审计科、工程审计科。

    审计处认真履行《审计法》和《教育系统内部审计工作规范》赋予的职责,在上级主管部门及学院领导的指导下,对学校财务收支及有关经济活动的真实、合法和效益进行内部审计监督,重点抓好基建修缮工程预决算、科研经费、干部任期经济责任及财务收支等审计事项,为学校加强财经管理、提高教育资金的使用效益服务。

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